西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)2026年度部门预算
西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)2026年度部门预算
目 录
第一部分 西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)2026年度部门预算明细表
第三部分 西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)2026年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)概况
一、主要职能
自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)承担自治区通信技术保障、网络安全防护、防范打击电信网络诈骗、技侦配合、物联网卡监管、应急通信保障等工作;组织实施自治区党委、国安指挥部下达的通信管制命令;负责维稳通信信息系统建设、运行管理和维护工作;承担自治区通信管理局交办的其他工作。
二、部门(单位)机构设置情况
按照西藏自治区机构编制委员会《关于自治区通信管理局核定地方事业编制的批复》(藏机编〔2011〕98号)、《关于设立西藏自治区信息通信技术保障中心的批复》(藏机编〔2022〕5号),核定西藏自治区通信管理局15名地方事业编制,纳入西藏自治区财政全额预算管理,2025年年末实有人员14名。无内设机构。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)部门预算。
第二部分
西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)2026年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)2026年度部门预算情况
一、部门预算收支增减变化情况
我单位2026年部门收入预算总计47,469.28万元,较上年下降了9,042.99万元,同比下降16%。主要原因一是2026年度通信业发展专项资金项目经费预算确定财政待分。二是2026年无新增基本建设项目。
我单位2026年部门支出预算总计47,469.28万元,较上年下降了9,042.99万元,同比下降16%。主要原因一是2026年度通信业发展专项资金项目经费预算确定财政待分。二是2026年无新增基本建设项目,收支保持平衡。
二、“三公”经费安排情况
2026年度“三公”经费预算数为29.05万元,比2024年增加27.25万元。其中:无因公出国(境)费预算;公务接待费预算0.3万元、公务用车运行维护费预算28.75万元,增长主要原因为2026年度我局(中心)申请公务用车购置经费。
三、机关运行经费安排情况
2026年度机关运行经费80.18万元。与上年相比增加34.69万元,增长率为76.26%。主要原因为食堂运转补助增加。
四、政府采购情况
2026年西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)政府采购预算总额42,042.98万元,其中:政府采购货物预算42,042.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年12月底,本部门无地方车辆编,单位价值50万元以上通用设备5台(套),无单位价值100万元以上专用设备台(套)。2025年一般公共预算安排购置车0辆, 单位价值50万元以上通用设备0台(套), 单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
六、项目绩效目标情况
2026年,实行绩效目标管理项目8个(不含结转资金),资金46,915.31万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下:
重点项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
电信普遍服务项目 | 41516.00 | 按工业和信息化部、财政部统一部署,依据实际批复份额按相关要求确定项目实施企业并在合同签订时间内完成基站建设任务,提供稳定通信服务。 |
七、其他需要说明的情况
(一)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2026年度西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)无安排扶贫资金预算支出。
(二)政府债务情况
2026年度西藏自治区通信管理局(自治区信息通信技术保障中心)无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。